Администрация города Сорска

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

ДОКЛАД ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОРСК ЖУКОВА АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВИЧА «О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТ-РАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОРСК ЗА 2010 ГОД"

ДОКЛАД

 ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОРСК

ЖУКОВА АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВИЧА

«О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОРСК ЗА 2010 ГОД

И ИХ ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НА 3-ЛЕТНИХ ПЕРИОД»

 

СКАЧАТЬ ДОКЛАД С ПРИЛОЖЕНИЕМ

 

 

 

Подпись_____________А.А.Жуков

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОРСК

II. ОПИСАНИЕ   ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОРСК

ВВЕДЕНИЕ

2

  1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ

6

1.1. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ

6

1.2. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

8

1.3. УЛУЧШЕНИЕ ИНЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

10

1.4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

13

1.5. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

13

II. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

15

III. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

23

IV. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

25

V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

31

VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

32

VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

33

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

37

IX. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

42

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

43

 

II. ОПИСАНИЕ   ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОРСК

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

При подготовке Доклада использованы официальные данные Росстата и органа местного самоуправления.

Муниципальное образование город Сорск наделено статусом городского округа законом Республики Хакасия от 07.10.2004 г. №65 «Об утверждении границ муниципального образования город Сорск и наделении его статусом городского округа». В состав муниципального образования город Сорск входят населенные пункты: город Сорск, поселок станция Ербинская, поселок Сорский подхоз, аал Колтаров/центр-город Сорск/, в пределах которого осуществляется местное самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный бюджет, выборные органы местного самоуправления.

Территория муниципального образования расположена в 121 км к северо-западу от Абакана и в 450 км к юго-западу от г. Красноярска по железной дороге Ачинск- Абакан (ст. Ербинская). Площадь города Сорска составляет 628 га.

Рельеф местности - горный, с перепадами абсолютных отметок от 620 до 1250 м. Климат района – резко-континентальный. Среднегодовая температура (-0.5º С), абсолютно минимальная – (-48ºС), абсолютно максимальная – (+ 35ºС).

Климат территории города Сорск неблагоприятный для проживания, что определяется комплексным влиянием на человека температуры, ветра, количества осадков и других неблагоприятных погодных условий. Неблагоприятное воздействие на здоровье человека и на его трудовую деятельность оказывают в основном метеострессы, сердечно-сосудистые патологии, снижение иммунных свойств организма, расстройство ритмики физиологических функций.

Город Сорск согласно агроклиматического районирования Красноярского края и Тувинской АССР относится к 13-му Алтайско – Тувинскому лесному горному округу с суммой температуры выше 10º в вегетационный период менее 14º и рассматривается как территория, не имеющая сельскохозяйственного значения.

Численность населения муниципального образования город Сорск по предварительным итогам всероссийской переписи населения составила 12,1 тыс.человек.

Денежные доходы на душу населения составили за 2010 год 10336,4 рублей, что на 11,2% выше, чем в 2009 году и ниже значения по Республике Хакасия на 23,5%.

Индекс потребительских цен составил (2010г в % к 2009 г.) 107,4%., (справочно: 2009 г.в % к 2008 г – 113,1%).

Основной отраслью экономики муниципального образования город Сорск является промышленность, занимающая основную часть в объеме валового продукта муниципального образования и формирующая значительную часть налоговых поступлений в республиканский и местный бюджет.

Значительную составляющую в структуре занятости населения занимают работники ООО «Сорский ГОК» и ООО «Сорский ФМЗ» (52,5%) и занятые в бюджетных отраслях – образование, здравоохранение, культура и т.д. (26%).

К основным тенденциям социально-экономического развития муниципального образования город Сорск за 2010 год относятся:

  1. Увеличение на протяжении ряда лет объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по муниципальному образованию город Сорск. За 2010 год по сравнению с 2009 годом объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по муниципальному образованию город Сорск увеличился на 6,9% и составил 4779,4 млн.рублей.

По итогам 2010 года по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на душу населения город Сорск занимает второе место среди муниципальных образований РХ после города Саяногорска.

  1. Снижение инвестиционной активности. Объем инвестиций в основной капитал снизился по сравнению с 2009 годом на 58% и составил 162,1 млн.руб.
  2. Увеличение начисленной заработной платы, характерное для последних лет. Среднемесячная номинальная заработная плата (без выплат социального характера) одного работающего крупных и средних предприятий (без малого предпринимательства) в 2010 году выросла на 11,8% и составила 15504,7 рублей. Средняя заработная плата по муниципальному образованию город Сорск за 2010 год была в 2,7 раза выше прожиточного минимума трудоспособного населения.

Просроченная задолженность по заработной плате за 2010 год отсутствует.

  1. Увеличение выплат социального характера в расчете на одного работника на 43%.
  2. Увеличение численности официально зарегистрированных безработных по состоянию на 1.01.2011 г.на 13 человек, по сравнению с 2009 годом, в связи с проводимыми сокращениями на предприятиях города.

Численность официально зарегистрированных безработных на конец 2010 года составила 150 человек.

Уровень регистрируемой безработицы повысился с 2,3% на 1 января 2010 г. до 2,38% на 1 января 2011 г.

За 2010 год в Центр занятости за содействие в поиске подходящей работы обратилось 593 человека, всего признано безработными за 2010 год 396 человек, из них граждане в возрасте от 16 до 29 лет 140 человек.

По направлению Центра занятости было направлено на профессиональное обучение 51 безработных гражданина. Численность граждан, получивших государственную профориентационную услугу, составило 263 человека.

В ходе выполнения Программы по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2010 году:

- по организации общественных работ было заключено 34 договора на 74 рабочих места. Работодателям на возмещение затрат по заработной плате перечислена субсидия в размере 1028 тыс.руб.;

- по организации стажировки было заключено 4 договора на трудоустройство 4-х выпускников учебных заведений. Выпускники трудоустроены по профессиям: две – медицинские сестры, один - фельдшер, один - электромонтер. Работодателям на возмещение затрат по заработной плате перечислена субсидия в размере 138 тыс. рублей.

При содействии Центра занятости организовали собственное дело в 2010 году 23 безработных гражданина, состоящих на учете, с получением субсидии 1352 тыс.руб.

  1. На потребительском рынке города оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в 2010 году почти не изменился и составил 48,3 млн.руб.
  2. Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям в 2010 году по сравнению 2009 годом сократился на 56,6% и составил 94,6 млн.руб.
  3. В январе-декабре 2010 года сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций города Сорска в действующих ценах составил 746,7 млн. руб. При этом 80% организаций получили прибыль в размере 910,7 млн. руб. и 20% организаций имели убытки на сумму 164 млн. руб. Число убыточных предприятий за 2010 год сократилось. В 2009 году удельный вес убыточных предприятий составлял 43%.
  4. Кредиторская задолженность крупных и средних организаций города Сорска на 1 января 2011 года составила 1940,3 млн.руб., в том числе по платежам в бюджет - 54,5 млн.руб., по платежам в гос.внебюджетные фонды – 6,9 млн.руб., поставщикам - 1198,7 млн.руб.
  5. За ряд предыдущих лет была достигнута положительная динамика роста численности населения. Но как показали итоги предварительной переписи населения, численность населения сократилась на 0,9 тыс.человек. В городе Сорске отсутствуют высшие учебные заведения и выпускники школ выезжают для получения дальнейшего образования за пределы города, выписываясь при этом из города Сорска. Этот факт и повлиял на численность муниципального образования по предварительным итогам ВПН.
  6. По итогам 2010 года естественная убыль составила 1 человек. Число родившихся в 2010 году по сравнению с 2009 годом уменьшилось на 27 человек и составило 162 человека. Наметилась тенденция к уменьшению смертности. За период с 2006 -2010 гг. смертность сократилась на 30%. В 2010 году по сравнению с 2009 годом число умерших сократилось на 29 человек и составило 163 человека.

Для решения демографической ситуации в муниципальном образовании город Сорск принята МЦП «Улучшение демографической ситуации в г.Сорске на 2011-2013 г.г.»

По итогам 2010 года в г. Сорске число прибывших составило 298 человек, что на 63 человека больше, чем за 2009 год, а число выбывших составило 343 человека (на 16 человек больше, чем за 2009 год). Общие итоги миграции за 2010 год характеризуются превышением числа убывших над числом прибывших на 45 человек.

  1. Число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения в 2010 году по сравнению с 2009 годом уменьшилось на 19,8% и составило 223 единицы. Выявлено лиц, совершивших преступления в январе – декабре 2010 года – 218 человек, что на 17,7 % меньше, чем в январе – декабре 2009года.
  2. Улучшение значений финансовых показателей за 2010 год. Наблюдается улучшение показателя уровня бюджетной обеспеченности. За 2010 год он составил 100,8% (в 2009 году – 94,9%).
  3. С целью поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Сорск реализуется целевая программа, направленная на оказание консультационной, информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

В 2010 году в муниципальном образовании город Сорск увеличилась численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица на 26% по сравнению с 2009 годом и составила 222 предпринимателя. Количество микропредприятий составило 12.

В целях создания благоприятных условий для социально-экономического развития муниципального образования город Сорск решением Сорского городского Совета депутатов от 24.11.2009 г. № 354 принята комплексная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования город Сорск на 2010-2014 годы».

В течение 2010 года, отраслевые, функциональные, и структурные подразделения придерживались поставленных целей и задач. Основные усилия были сосредоточены на конкретных вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, которые непосредственно затрагивают повседневную жизнь горожан и прямо определяют качество их жизни. Социальные инициативы на государственном уровне обобщены в приоритетные национальные проекты и их реализации была отведена ведущая роль.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Экономическое развитие

1.1.     Дорожное хозяйство и транспорт

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт

процентов

8,09

3,3

7,21

12

14,5

В 2009 году был произведён капитальный ремонт основных улиц города Сорска (доля отремонтированных дорог с твёрдым покрытием составила 8,09%). В 2010 году произведён капитальный ремонт улиц, выполнены работы на улицах с регулярными автобусными сообщениями (2240 м2 сплошного покрытия). На 2011 год запланированы работы по сплошному покрытию второстепенных улиц города. В 2012-2013 годах работы по доведению показателей автомобильных дорог и улиц до нормативных будут продолжены.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

процентов

0

17,05

12,5

10

8,5

В 2009 году текущий ремонт улиц и дорог не производился. В 2010 году в связи с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети города были выполнены работы по ямочному ремонту основных и второстепенных улиц города. В 2011-2013 годах работы по доведению показателей автомобильных дорог и улиц до нормативных будут продолжены.

 

 

Ед. изм.

2009

2010

2011

2012

2013

3.Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3лет)

процентов

0

0

0

0

0

Передача автомобильных дорог на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров не проводилась.

 

 

Ед. изм.

2009

2010

2011

2012

2013

4.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

процентов

0

0

0

0

0

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения определяется специализированной организацией или предприятием, на основании заключения или экспертизы. Данные виды работ не проводились.

 

 

Ед. изм.

2009

2010

2011

2012

2013

5.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

процентов

0

0

0

0

0

Количество жителей проживающих в населённом пункте, не имеющий регулярного автобусного и (или) ж/д сообщения (аал Колтаров), составляет 7 человек. Обеспечить данные населённые пункты автобусным и (или) ж/д сообщением не представляется возможным.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство

Тыс.рублей

0

0

5000

6200

7200

7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Тыс.рублей

0,0

0,0

5000

6200

7200

На 2011 год в бюджете муниципального образования город Сорск запланировано расходов на дорожное хозяйство в сумме 5000 тыс.рублей на реконструкцию улично-дорожной сети города Сорска (улица Сайгачинская в границах улиц Кирова – Строящийся стадион в г.Сорске протяженностью 1,5 км).

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт

Тыс.рублей

2095

2403

2914

3350

3850

9. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных нвестиций на увеличение стоимости основных средств

Тыс.рублей

0

0

0

0

0

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в 2010 году составил 2403 тыс.рублей, что на 14,7% больше, чем в 2009 году. На 2011 год запланированы расходы в сумме 2914 тыс.рублей. По данному разделу производятся расходы на возмещение затрат по городским перевозкам Автоколонне 2038.

1.2.     Развитие малого и среднего предпринимательства

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

10.Число субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц на 10 тыс. чел. населения

171

208,3

211,4

214,3

215

В 2010 году число субъектов малого предпринимательства составило 252 единицы, в том числе: малые и средние предприятия – 4, микропредприятия – 12, инд.предпр-ли – 222. Среднегодовая численность населения за 2010 год по итогам ВПС составила 12,1 тыс.человек.

По оценке: в 2011 год число субъектов малого предпринимательства составит –260 единиц; в 2012 году – 270 единиц; в 2013 году – 279 единиц.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процентов

3,4

2,24

2,6

2,9

3,3

В муниципальном образовании город Сорск планируется, что число среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий к 2013 году будет расти.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г.N 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок

процентов

11

6

12

13

14

Размещение заказов для СМП осуществляется на основании 94-ФЗ. На период 2011-2013 г.г.планируется размещение заказов для СМП на основании 94-ФЗ, не менее 10%, не более 20% от общего объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определенного в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

процентов

15

16

17

17

17

Данный показатель определяет долю муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или пользование) на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве объектов находящимся в муниципальной собственности. Доля такого имущества в 2009г. составляла 15 % от общего количества муниципального имущества, в 2010 году доля такого имущества также составила 16 %, в 2011 году – 17 %.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства

процентов

0

0

0

0

0

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний

Кв.метров

0

0

0

0

0

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего

В том числе:

Тыс.рублей

0

227

100

150

200

В расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования

рублей

0

900,79

384,61

555,55

716,8

В расчете на одного жителя муниципального образования

рублей

0

18,76

8,13

11,9

15,38

Учитываются расходы на средние и малые предприятия с учетом микропредприятий и индивидуальных предпринимателей.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования город Сорск в 2010 году на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства составил 227 тыс.руб. Расходы осуществлялись в рамках МЦП «Основные направления поддержки и содействия развития малого и среднего предпринимательства в городе Сорске на 2009-2011 годы». Данная программа реализовывалась на условиях софинансирования из республиканского бюджета по региональной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия на 2009-2011 годы».

Исполнение по муниципальной программе составило 25 тыс.руб., исполнение по региональной программе составило - 127 тыс.руб. В рамках муниципальной и региональной программ произведены расходы на организацию выставок – продаж, конкурсов, информационную поддержку. Также из республиканского бюджета была выделена субсидия на поддержку малого и среднего предпринимательства – 75 тыс.руб. Денежные средства были направлены на проведение городской акции «Формула успеха», направленной на пропаганду развития малого и среднего предпринимательства; на приобретения методических пособий для предпринимателей.

 

1.3.     Улучшение инвестиционной привлекательности

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

17. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства – всего

га

0,01

0,14

0,61

0,62

0,62

в том числе:

 

 

 

 

 

 

для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства

га

0

0,1

0,3

0,6

0,62

Для комплексного освоения в целях жилищного строительства

га

0

0

0

0,6

0

Данный показатель определяет площадь земельных участков (по данным кадастровых паспортов или кадастровых выписок), предоставленных в аренду, собственность, безвозмездное срочное и бессрочное пользование для целей любого вида строительства в соответствии с заключёнными в отчётный период договорами. В 2010 году выделено для строительства 0,14 га, из них для жилищного строительства 0,1 га, в 2011 году планируется выделить для строительства 0,612 га, из них для жилищного строительства 0,3 га, в 2012 году – 0,62 га, из них для жилищного строительства 0,6 га, в 2013 году – 0,62 га, из них для жилищного строительства 0,62 га. Количество земельных участков выделяемых под индивидуальное жилищное строительство незначительно в связи с отсутствием заявок от застройщиков.

 

 

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

17.1. Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе),предоставленных для строительства (кроме жилищного)

процентов

0

0

0

0

0

17 .2. Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению

процентов

0

0

0

0

0

В 2010 году права на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не регистрировались.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)

процентов

0

0

0

0

0

В администрации МО г. Сорск нет данных площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения в общей площади территории МО г. Сорск. В ООО «Бестком Сервис» направлен договор на приобретение программного продукта «Зумо», который предусматривает учет всех данных по земельным участкам.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

дней

14

14

14

14

14

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявок на предоставление земельных участков для строительства, до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) составляет 14 дней.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

20. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство, до даты получения разрешения на строительство

дней

10

10

10

10

10

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство, до даты получения разрешения на строительство составляет 10 дней.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

21. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых, с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

 

 

 

 

 

 

объектов жилищного строительства – в течение 3 лет

Кв.метров

0

0

0

0

0

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

Кв.метров

0

0

0

0

0

На территории муниципального образования город Сорск, нет земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение трех лет.

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

22. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

Тыс.руб.

0

0

0

0

0

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

рублей

25986,68

4547,4

5680

7810

9360

В 2010 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя сократился в 5,7 раз. К 2013 году планируется рост инвестиций.

 

 

 

 

1.4. Сельское хозяйство

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

единиц

0

0

0

0

0

25. Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

единиц

0

0

0

0

0

26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района

га

0

0

0

0

0

27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района

га

0

0

0

0

0

28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района

процентов

0

0

0

0

0

 

1.5 Доходы населения

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

процентов

60,4

56,3

58

60

60

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в городе Сорске в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизилось и составило 56,3%. К 2013 г. планируется, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений увеличится, и, отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования город Сорск составит 60%.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

 

 

 

 

 

 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округ (муниципального района)

рублей

14063,2

15773,10

17823,60

19249,40

20789,50

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

рублей

5777,10

6235,0

6854,0

6897,0

7241,0

муниципальных общеобразовательных учреждений:

рублей

9233,0

9337,0

9419,0

9501,0

9578,0

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

9255,0

10204,0

11438,0

11488,0

11930,0

прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно- управленческого, учебно- вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)

рублей

9221,0

9296,0

9371,0

9446,0

9533,0

муниципальных учреждений здравоохранения:

рублей

9501,0

11618,0

13211,0

13211,0

13211,0

врачей муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

25091,0

33871,0

38514,0

38514,0

38514,0

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

10774,0

12544,0

14264,0

14264,0

14264,0

прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

5248,0

6593,0

7497,0

7497,0

7497,0

В сфере оплаты труда в 2010 году сохранилась тенденция роста номинальной начисленной заработной платы.

В 2010 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Сорск увеличилась по сравнению с 2009 на 12,1% и составила 15773,10 рублей. Увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений в 2010 году по сравнению с 2009 годом, связано с увеличением количества совмещаемых должностей. Среди работников социальной сферы, самая высокая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата у врачей муниципального учреждения здравоохранения, и она составила в 2010 году 33871 рубль. Это объясняется участием работников здравоохранения в реализации ПНП «Здоровье», получением дополнительных средств на оплату труда при проведении дополнительной диспансеризации работающих граждан, углубленных осмотров работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, диспансеризации детей-сирот, реализации программы «Родовой сертификат», а также за счет совместительства, в связи с дефицитом кадров.

 

 

II. Здравоохранение и здоровье населения

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

31.Удовлетворенность населения медицинской помощью

процентов от числа опрошенных

 

 

 

 

 

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

67

62,9

85

90

92

 

В 2010 году доля взрослого населения, охваченного профилактическими осмотрами на туберкулез по сравнению с 2009 годом незначительно снизилась и составила 62,9 % против 67% в 2009 году.

За это время активизирована работа по обследованию населения муниципального образования флюорографическим методом. План профилактических осмотров взрослого населения на данное заболевание выполнен в текущем году на 101%.

За отчетный период осмотрено на туберкулез с использованием всех методов ранней диагностики 7909 чел или 62,9 % всего населения. Из общего числа осмотренных на данное заболевание 74,5 % обследованы флюорографическим методом и 25,5 % методом туберкулиновых проб.

Выявлено в ходе профилактических осмотров трое больных или 42,9 % от общего числа заболевших в 2010 году. Раннее выявление позволило провести своевременную изоляцию больных, обеспечить их госпитализацию и лечение.

Систематическая работа в данном направлении позволила снизить уровень заболеваемости активными формами туберкулеза в муниципальном образовании в 1,6 раза, почти в 2 раза снижен уровень смертности от туберкулеза. По уровню первичной заболеваемости данной болезнью муниципальное образование город Сорск занимает среди всех территорий Республики Хакасия предпоследнее место.

По итогам года проведен детальный анализ деятельности медицинской службы по данному разделу работы, определены задачи и цели по совершенствованию деятельности медицинской службы города по профилактике заболеваемости туберкулезом.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

33.Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования

процентов

53,2

43,5

48

50

60

 

В 2010 году осмотрено на злокачественные новообразования 3700 человек или 43,5 % всего населения в возрасте от 17 лет и старше. Причем, доля охвата населения данным видом профилактических осмотров в отчетном периоде почти на 10 % ниже, чем в 2009. Основной причиной низкого охвата населения профилактическими осмотрами является дефицит медицинских кадров на территории муниципального образования.

 

 

Из общего числа осмотренных, 3470 человек или в 93,2 % случаях прошли через смотровом кабинет поликлиники, остальные по другим подразделениям, на других уровнях оказания медицинской помощи, в частности при проведении дополнительной диспансеризации. С подозрением на онкологию активно выявлено 7 человек, все обследованы в онкологическом диспансере.

В штатах больницы отсутствует врач онколог, что негативно сказывается на работе медицинской службы по раннему выявлении данной патологии. По уровню заболеваемости данным классом болезней территория города Сорска занимает последнее 13 место, по уровню смертности от злокачественных новообразований четвертое (после Ордженикидзевского района, Саяногорска и Абазы).

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

34. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения

процентов

1

1

1

1

1

Поликлиническое отделение МУЗ «Сорская городская больница» оснащено медицинским оборудованием в соответствии с утвержденным табелем оснащения. Однако, имеющаяся медицинская аппаратура более чем в 50% случаях, имеет 100% износ. Не хватает в поликлинике медицинской мебели, а имеющаяся в 75% случаях требует замены. Поэтому в последующие годы необходимо переоснащение амбулаторно-поликлинической службы в соответствии с современными требованиями и задачами поставленными перед ней.

В 2010 году приобретен офтальмоскоп, облучатель в туберкулезный кабинет, турбинные наконечники к стоматологическим установкам и т.д.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

35.Общее число амбулаторных учреждений городского округа

единиц

1

1

1

1

1

В состав МУЗ «Сорская городская больница» входит поликлиническое отделение на 300 посещений в смену (взрослая поликлиника на 250 и детская консультация на 50 посещений).

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

36. Число муниципальных медицинских учреждений:

применяющих стандарты оказания медицинской помощи

единиц

1

1

1

1

1

Оказание медицинской помощи в МУЗ «Сорская городская больница» осуществляется в соответствии с разработанными и утвержденными Министерством здравоохранения республики Хакасия в 2006 году медико-экономическими стандартами. С 2012 года планируется переход всех лечебных учреждений на федеральные стандарты.

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

37.Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

Единиц

0

0

1

1

1

В 2010 году оплата труда в лечебном учреждении осуществлялась по Единой тарифной сетке. В 2011 году будет осуществлен переход на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

38.Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

Единиц

0

0

0

1

1

С 2012 года планируется перевод лечебного учреждения преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования. В настоящее время ведется подготовительная работа.

 

 

Ед. изм.

2009

2010

2011

2012

2013

39.Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района)

Единиц

1

1

1

1

1

В 2010 году в муниципальном образовании город Сорск функционировало одно медицинское учреждение: МУЗ «Сорская городская больница», имеющего в своем составе стационар с круглосуточным пребыванием больных мощностью на 77 коек, дневной стационар на 14 коек, стационар на дому на 5 коек и поликлинику на 300 посещений в смену.

 

 

Ед. изм.

2009

2010

2011

2012

2013

40.Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет всего:

в том числе:

случаев

на100 тыс.человек населения

762,2

739,9

717,1

682,9

626

на дому

-//-

681,9

682,9

682,9

626

569,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

от инфаркта миокарда,

-//-

10,2

0

0

0

0

от инсульта

-//-

20,1

11,4

11,4

11,4

0

в первые сутки в стационаре-всего

 

-//-

 

80,2

 

41,3

 

41,3

 

34,1

 

22,7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

от инфаркта миокарда,

-//-

10,2

11,4

11,4

11,4

0

от инсульта

-//-

0

0

0

0

0

В 2010 году число умерших в возрасте до 65 лет по сравнению с 2009 годом сократилось в абсолютных показателях на 10 случаев, в относительных с 762,2 до 739,9 на 100 тыс. населения, что в свою очередь привело к снижению показателя общей смертности в целом по муниципальному образованию город Сорск с 14,8 на 1000 населения в 2009 до 11,9 в 2010году, т.е. на 22,3 %. По уровню общей смертности среди всех территорий Республики Хакасия муниципальное образование город Сорск занимаем 11 место.

Снижение общей смертности среди данной возрастной категории произошло в основном по классу онкологических заболеваний, травм и отравлений, по классу болезней органов пищеварения. Несмотря на это, основными причинами летальных исходов по-прежнему остаются заболевания органов кровообращения, на долю которых приходится 55,8%, злокачественные новообразования-12.3 %, травмы и отравления-11%.

В 2010 году по сравнению с 2009 на 11,2 % (или на 8 случаев в абсолютных показателях) снизилось число умерших на дому, в том числе от инсультов на 50 %. За отчетный период не регистрировалась смертность на дому от инфаркта миокарда.

Почти в 2 раза сократилось по сравнению с 2009 годом количество умерших в первые сутки в стационаре (с 8 случаев до 5 или с 80,2 до 41,3 на 100 тыс. населения). Случаи летальности в первые сутки в стационаре может быть объяснены в основном поздним обращением больных, тяжестью состояния, а у лиц пожилого возраста, наличием сопутствующих заболеваний. Число смертей в первые сутки в стационаре от инфаркта миокарда зарегистрировано на уровне 2009 года, а от инсульта сократилось до 0.

Остается в 2010 году высоким доля умерших в трудоспособном возрасте (31,9 %), где основными причинами смерти являются травмы и отравления.

За счет повышения доступности оказания медицинской помощи, раннего выявления заболеваний и усиления работы по вопросам совершенствования их профилактики к 2013 году планируется снизить смертность лиц в данной возрастной категории в 2,2 раза, исключить смерть на дому и в первые сутки в стационаре от инфаркта миокарда и инсульта.

Впервые за последние 5 лет на территории муниципального образования город Сорск в 2010 году зарегистрирован 1 случай материнской смертности (отказ родильницы от госпитализации). С учетом низкой рождаемости на территории муниципального образования показатель материнской смертности в отчетном периоде сформировался высоким и составил 568,2 на 100 тыс. детей рожденными живыми.

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

41. Число случаев смерти детей до 18 лет, всего

в том числе

случаев на100тыс.человек населения

 

156,9

 

91

 

91

 

40,1

 

40,1

на дому

-//-

78,5

60,7

40,1

40,1

40,1

в первые сутки в стационаре

-//-

78,5

0

0

0

0

В 2010 году число детей умерших возрасте до 18 лет сократилось на 1 случай (3 случая против 4 в 2009 году), хотя в показателях на 100 тыс. населения произошло снижение в 1,7 раза (уменьшение численности детского населения по данным последней переписи). Все случаи смерти - в возрасте до года, одна из них в раннем перинатальном периоде (до суток после родов). Ребенок в перинатальном периоде умер в отделении реанимации и интенсивной терапии города Абакана, имел врожденную патологию. Остальные - на дому, один из них по причине внезапной смерти, другой от механической асфиксии. Дети из неблагополучных семей, не имеющих постоянного места жительства, с отягощенной наследственностью. За медицинской помощью не обращались. Все случаи детской смертности разобраны на уровне МЗ РХ, где указано на отсутствие четко отработанной системы взаимодействия педиатрической службы с органами внутренних дел и другими субъектами профилактики.

В результате планируемой модернизации здравоохранения, в том числе по охране здоровья детей, за счет совершенствования работы медицинской службы по охране детства и материнства к 2013 году планируется снизить данный показатель до минимума.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - всего

Человек

134,5

161,9

180,9

180,9

180,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

Человек

11,4

14,9

20,5

25,6

25,6

из них участковых врачей и врачей общей практики в расчета на 10 тыс. человек населения

Человек

3,8

4,1

5,7

5,7

5,7

число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете
на 10 тыс. человек населения

Человек

60,4

67,8

80,9

80,9

80,9

в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения

Человек

4,5

5,8

7,09

7,09

7,09

число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населени

Человек

62,7

78,5

73,5

73,5

73,5

На территории муниципального образования город Сорск сложилась критическая ситуация по обеспеченности медицинскими кадрами, хотя по сравнению с 2009 годом число работающих на 10 тыс. населения в муниципальном учреждении здравоохранения в отчетном периоде незначительно выросло в 1,2 раза (на фоне снижения численности населения по итогам предварительной переписи), в том числе по врачам данный показатель вырос с 11,4 до 14,9 (прибыло 2 доктора, из них 1 участковый терапевт). Улучшился данный показатель по среднему медицинскому персоналу.

В то же время на 45,5 утвержденных врачебных штатных должностей работает на сегодняшний день всего 20 специалистов, т. е. укомплектованность составила всего 43,9%. По этой причине остается самым высоким среди всех территорий РХ уровень совместительства среди врачей (2,3).

Осталась в отчетном периоде недостаточной укомплектованность участковой терапевтической службы (3 врача на 5 штатных должностей).

По уровню обеспеченности врачами город Сорск занимает по итогам 2010 года 9 место среди всех территорий Республики Хакасия, средними медицинскими работниками пятое, что ниже средне республиканских показателей.

Администрацией муниципального образования город Сорск проводится определенная работа по наращиванию кадрового потенциала медицинских работников. Разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие муниципального здравоохранения на 2009-2013 годы», которой предусмотрены социальные льготы для прибывших на работу специалистов (жилье, место в детских садах, единовременное денежное пособие, контрактная система оплаты труда и т.д.), трое выпускников школ города обучаются в высших учебных заведениях и 5 в средних по целевому направлению.

За счет целевой подготовки врачебных кадров, среднего медицинского персонала, планируется увеличить число врачей в расчете на 10 000 человек населения с 14,9 в 2010 году до 25,6 в 2013 году, среднего медицинского персонала с 67,8 в 2009 году до 80,9 в 2013 г.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

дней

10,2

10,2

11,1

11,1

11,1

В 2010 году средняя продолжительность пребывания пациента на койке в муниципальном учреждении здравоохранения «Сорская городская больница» осталась на уровне 2009 года и составила 10,2 дня, что соответствует разработанным нормативам.

В соответствии с Программой государственных гарантий оказания медицинской помощи населению Республики Хакасия планируется продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре МУЗ «Сорская городская больница» с учетом объемов медицинской помощи, региональных особенностей, уровня заболеваемости населения, ресурсных возможностей учреждения в 2012 году увеличить до 11,1 дней.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

44.Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

дней

313,8

305,3

324

324

324

В отчетном периоде занятость койки в году незначительно уменьшилась, койка в среднем функционировала 305,3 дней в году, что на 8,5 дней меньше, чем в 2009 году. Койка простаивала в основном в летний период (период отпусков - отсутствие врачей). Планируется в последующие годы более рациональное использование коечного фонда и довести занятость койки до средней нормативной величины -324 дня в год.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения

штук

59,6

63,6

62

62

62

В связи с уменьшением численности населения муниципального образования город Сорск в 2010 году (по данным ВПН 12,1 тыс.человек, против 13,0 тыс.чел. в 2009г.) обеспеченность населения муниципального образования койками круглосуточного стационара выросла с 59,6 в 2009 до 60,3 в 2010 году, хотя общая коечная мощность круглосуточного стационара в отчетном году сократилась на 1 койку.

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

рублей

432,2

866,1

811,2

811,2

827,4

В 2010 году фактическая стоимость одной койки в муниципальном учреждении здравоохранения составила 866,1 рублей, что на 433,9 рублей больше, чем в 2009 г. Рост стоимости койки связан с увеличением ТФОМС-ом тарифа на оказание медицинской помощи (в основном по статье «медикаменты») в 4 квартале 2010 года, увеличением текущего финансирования из местного бюджета и фонда обязательного медицинского страхования в целом на 72% по отношению к 2009 году.

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

рублей

126,31

220,74

184,93

184,93

188,6

Стоимость вызова скорой медицинской помощи, без учета расходов на оплату труда и начислений на неё по данному структурному подразделению, составила 220,74 руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2009 г. Рост произошел в результате увеличения финансирования из муниципального бюджета на содержание данной службы на 40,3%, при одновременном уменьшении объёмов оказания медицинской помощи по отношению к предыдущему периоду на 208 вызовов.

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:

 

 

 

 

 

 

стационарная медицинская помощь

койко-день

1,86

1,7

1,67

1,7

1,7

амбулаторная помощь

посещение

6,2

7,3

8,88

8,9

8,9

дневные стационары всех типов

койко-день

0,44

0,47

0,47

0,5

0,5

скорая медицинская помощь

вызов

0,38

0,39

0,34

0,4

0,4

Объем медицинской помощи по дневному стационару, отделению скорой медицинской помощи предоставляемой муниципальным учреждением здравоохранения в расчете на одного жителя в 2010 году остался практически на уровне 2009 года. Одновременно, отмечается незначительный рост (17,7%) оказываемых объемов амбулаторной медицинской помощи на 1 жителя в год, хотя данный показатель остается ниже нормативного (по ТПГГ на 2010 г- 8,8).

Одной из главных причин низкого выполнения объемов оказания медицинской помощи на 1 жителя в год в 2010 году, как и в предыдущие периоды, остается нехватка врачебного персонала (обеспеченность врачами на 10 тыс. населения за отчетный период составила 14,9, при средне республиканском показателе 29,6.). За счет наращивания врачебного потенциала к 2013 году планируется увеличить объем амбулаторной помощи в расчете на одного жителя города до 8,9 посещений.

Снижение показателя по стационарной помощи к 2013 году до 1,7 койко - дня связано с проводимой реструктуризацией коечного фонда в соответствии с утвержденными нормативами по обеспеченности населения данными видами медицинской помощи (уменьшение коечного фонда круглосуточного стационара).

 

 

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

 

 

 

 

 

 

стационарная медицинская помощь

рублей

1061,9

1719,8

1756,2

1756,2

1791,3

амбулаторная помощь

--

165,5

157,2

205,2

205,2

209,3

дневные стационары всех типов

--

146,4

115,9

358,2

358,2

365,4

скорая медицинская помощь

--

664,7

755,7

696,4

696,4

710,3

Стоимость единицы объема стационарной медицинской помощи в 2010 году составила 1719,8 руб., что на 62% больше, чем в 2009 году (1061,9 руб.).

Это в первую очередь связано с недовыполнением плана койко-дней в 2010 году (на 2,4 %), при неизменных затратах на единицу объема и увеличением финансирования стационарной медицинской помощи на 39%, в том числе из фонда ОМС на 8,8 % (в основном за счет повышения тарифов). По этой же причине на 13,7 % отмечается рост стоимости единицы объема оказания скорой медицинской помощи.

Одновременно в отчетном году зарегистрировано снижение стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах по сравнению с предыдущим периодом на 20,8%, за счет уменьшения финансирования дневного стационара на 22%, при одновременном перевыполнение объемов на 1,8 %.

Стоимость единицы объема амбулаторно - поликлинической помощи осталась практически на уровне 2009 года и составила 157,2 рубля (2009 год -165,5 рублей).

За счет повышения оплаты труда медицинских работников, увеличения стоимости расходов на затраты, необходимые для обеспечения лечебного процесса (питание, медикаменты, и т.д.) и на текущее содержание лечебного учреждения (коммунальные услуги, услуги связи и др.) в последующие годы планируется рост стоимости единицы объема по всем видам медицинской помощи в среднем на 9,3 %.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

50.Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

единиц

0

0

3

4

6

На конец отчетного года техническое состояние зданий МУЗ «Сорская городская больница» в 50% случаях находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется капитальный ремонт Родильного отделения, поликлиники по медицинскому обслуживанию взрослого населения, детской консультации.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение

тыс.рублей

23082

24975,8

25322

26100

26100

 

В 2010 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение увеличился по сравнению с 2009 годом на 8,2%. Планируется, что к 2013 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение увеличится до 26100 тыс.руб.

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс.

рублей

930

896,8

 

94

100

100

53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов

тыс.

рублей

22152

24080

25228

 

26000

26000

54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс.

рублей

12753

12462,9

9088

9120

9120

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году остался почти на уровне 2009 года. Общий объем текущих расходов в 2010 году увеличился на 11% по отношению к 2009 году.

В 2011 году расходы бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда учитываются без учета платных услуг, так как в связи с изменением законодательства, доходы, полученные от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности в бюджете муниципального образования не учитываются.

 

III. Дошкольное образование

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

56. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

человек

476

486

481

481

481

В муниципальном образовании город Сорск функционируют 3 муниципальных дошкольных образовательных учреждения. В 2009 численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях образованием составляла 476 детей, а в 2010 году составила 486 детей.

По оценке, к 2013 году численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях составит 481 человек.

Несмотря на то, что в МДОУ ЦРР детский сад "Голубок» открылись 2 дополнительные группы для детей младшего возраста, и одна группа в МДОУ ЦРР «Солнышко» охват детей дошкольным образованием не увеличивается, в связи с увеличением рождаемости в последние годы. В связи с этим возникает необходимость строительства нового детского сада.

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании

человек

614

660

668

715

710

В 2009 году численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании составляла 614 детей, в 2010 году - 660 детей. К 2012 году по оценке численность детей в возрасте от 3 до 7 лет возрастет до 715 человек в связи с тем, что в последние годы наблюдалось увеличение рождаемости.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

26

25,6

31

31

31

В 2009 году доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составляла 26 %, в 2010 – 25,6 %. К 2013 году этот показатель увеличивается в связи с тем, что детские сады не могут принять детей больше числа нормативной наполняемости групп, а рождаемость детей растет, соответственно и доля детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, увеличивается.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений

единиц

0,62

0,69

0,67

0,67

0,67

В 2010 году посещаемость муниципальных дошкольных образовательных учреждений по сравнению с 2009 годом увеличилась на 7% и составила 69%. В последующее года предполагается, что посещаемость муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Сорске составит 67 %. Снижение посещаемости связано с тем, что все здания дошкольных учреждений требуют капитального ремонта, и поэтому посещаемость детей во время проведения ремонтов будет снижена. Также, на снижение посещаемости детей влияет заболеваемость детей.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

процентов

40

30

35

40

45

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2009 году составляла 40 %, за 2010 год 30 %. Уменьшение числа лиц с высшим профессиональным образованием связано с выходом работников на пенсии, а также увольнениями работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование

тыс.руб.

19519

23896,7

38442

35090

36142

 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в 2010 году составил 23896,7 тыс.руб., что на 22,4% больше по сравнению с 2009 годом. Доля субсидий в общем объеме расходов на дошкольное образование в 2010 году составила 20,2% и по сравнению с 2009 годом снизилась на 28,8 процентных пункта. Соответственно, увеличение доли объема финансирования за счет местного бюджета связано, в большей степени, с увеличением расходов на заработную плату, так как доля софинансирования из республиканского бюджета уменьшилась.

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс.руб.

12

1015,6

11537

10000

10000

В 2010 году объем финансирования по коду классификации операций сектора государственного управления 310 «Увеличение стоимости основных средств» по сравнению с 2009 годом увеличился до 1015,6 тыс.рублей. На 2011 год запланировано на увеличение стоимости основных средств 11537 тыс.рублей (планируется реконструкция здания для открытия детского сада).

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс.руб.

11846,7

13230,3

20422,5

20500

20750

Объем кассовых расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 11,7% и составил 13230,3 тыс.руб. На 2011 год запланировано 20422,5 тыс.рублей. Увеличение расходов на заработную плату и начислений на оплату труда связано с тем, что дошкольные образовательные учреждения перешли на новую систему оплаты труда, а также на нормативное финансирования расходов на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования а также начисления на оплату труда запланированны с учетом изменения налогового законодательства с увеличением с 26,2% до 34,2%.

IV. Общее и дополнительное образование

В муниципальном образовании город Сорск функционируют 4 общеобразовательных учреждения: 2 основные школы, 1 средняя и 1 школа с углубленным изучением отдельных предметов.

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам

процентов

100

97,7

100

100

100

* по русскому языку, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку

%

100

100

100

100

100

* по математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике

%

100

100

100

100

100

70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку

человек

79

39

61

67

70

71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственном экзамен по русскому языку

человек

79

39

61

67

70

72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике

человек

79

39

61

67

70

73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике

человек

79

39

61

67

70

74.Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании

человек

0

0

0

0

0

75.Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

человек

82

39

61

67

70

По организации подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме и по материалам ЕГЭ ежегодно проводятся следующие мероприятия:

-              совещание по организации и проведению ЕГЭ с руководителями ОУ;

-              участие в обучающих семинарах, организованных на региональном уровне;

-              приобретение сборников учебно-тренировочных материалов;

-              участие в республиканских коллегиях Министерства образования и науки РХ, совещаниях, научно- методических конференциях;

-              проведение семинаров и обмен опытом педагогов, руководителей ОУ по вопросам организации и проведения ЕГЭ;

-              прохождение обучения на базе ХРИПК и ПРО членов предметных комиссий, администраторов ЕГЭ муниципального уровня, руководителя ППЭ.

Итогом данной работы стало то, что в 2009 году удельный вес выпускников, сдавших единый государственный экзамен, составил 100 %.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

1140

1211

1236

1236

1236

В 2010 году обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличилось на 71 человек и составило 1211 человек. Увеличение обосновано тем, что число первоклассников превысило число выпускников. В 2011 году численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, составила 1236 человек.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек

0

0

0

0

0

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

82. Доля детей первой и второй групп здоровья, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов

68

69,8

69

69

69

Доля детей первой и второй групп здоровья, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2009 году составляла 68 %, в 2010 году составила 69,8%. В 2011 году планируется, что данный показатель уменьшится и составит 69%, в связи с тем, что все чаще открываются пришкольные площадки, дети получают путевки в различные летние лагеря, что способствует оздоровлению детей.

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

202

203

204

203

204

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) в 2009 году составила 202 работника, в 2010году – на одного работника больше.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек

0

0

0

0

0

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)

единиц

51

48

49

49

49

В 2010 году по сравнению с 2009 годом количество классов уменьшилось на 3 единицы, при одновременном увеличении числа учеников. Количество классов уменьшено с целью увеличения средней наполняемости классов. В 2011 году количество классов составляет 49 единиц.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое)

единиц

0

0

0

0

0

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)

рублей

53377

99053

76215

76215

76215

Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Сорск в 2010 году увеличилась по сравнению с 2009 годом в 1,8 раза и составила 99053 рубля. В 2011 году исходя из запланированных расходов средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Сорск составит 76215 рублей.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование

Тыс.рублей

36321,2

38619

46574

49127

50431

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в 2010 году составил 38619 тыс.рублей. На 2011 год расходы на общее образование запланированы в сумме 46574 тыс.рублей, что на 20,6% больше, чем в 2010 году. Увеличение связано с увеличением расходов на начисления на оплату труда с 26,2% до 34,2%, которое связано с изменением налогового законодательства; с увеличением расходов на коммунальные услуги, которые запланированные в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», а также в соответствии с письмом Правительства Республики Хакасия «О прогнозных тарифах на электроэнергию на 2011 год» с учетом роста тарифов на электроэнергию в 2,3 раза. Расчет материальных затрат произведен с коэффициентом 104,3% к уровню 2010 года.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Тыс.рублей

889,2

711,7

1165

1289

1403

В 2010 году объем финансирования по коду классификации операций сектора государственного управления 310 «Увеличение стоимости основных средств» по сравнению с 2009 годом уменьшился на 20%. С каждым годом из-за изношенности мебели, оборудования возрастает потребность в их замене. На 2011 год запланировано на увеличение стоимости основных средств на 63,7% больше, чем в 2010 году.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов

Тыс.рублей

35432

37907,3

45409

47838

49028

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов в 2010 году составил 37907,3 тыс.рублей, что на 7% больше по сравнению с 2009 годом. На 2011 год расходы на общее образование в части текущих расходов запланированы на 19,8 % больше, чем в 2010 году и составляют 45409 тыс.рублей. Увеличение связано с увеличением расходов на начисления на оплату труда с 26,2% до 34,2%; с увеличением расходов на коммунальные услуги.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс.руб.

28313,5

27709,04

32227

32920

33105

Объем кассовых расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 составил 27709,04 тыс.рублей. На 2011 год запланировано на 16,3% больше, чем в 2010 году. Увеличение расходов на заработную плату и начислений на оплату труда связано с тем, что начисления на оплату труда запланированы с учетом изменения налогового законодательства с увеличением с 26,2% до 34,2%.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование

единиц

2

4

4

4

4

97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

единиц

0

0

4

4

4

В муниципальном образовании город Сорск функционирует три учреждения дополнительного образования детей: МОУ дополнительного образования детей Станция Юных Техников; МОУ дополнительного образования детей Детская музыкальная школа; с 2011 года МОУ дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа».

 

 

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

98. Численность детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

человек

1127

972

1253

1346

1346

 

МОУ дополнительного образования детей Станция Юных Техников

-//-

1040

884

912

945

945

МОУ дополнительного образования детей Детская музыкальная школа

-//-

87

88

89

89

89

МОУ дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»

-//-

 

 

252

312

312

В 2009 году численность детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности составляло 1127 детей, в 2010 году эта численность значительно снизилась на 155 человек и составила 972 человека. Но уже в 2011 году в МОУ дополнительного образования детей Станция Юных Техников были скомплектованы по интересам учеников кружки и секции, в связи с этим произошло увеличение охвата детей дополнительным образованием. Также с 2011 года начало свою деятельность МОУ дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа».

С 2012 года возможно произойдет уменьшение численности детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности. В связи с изменением юридического адреса учреждения дополнительного образования детей Детская музыкальная школа изменились площади помещения, а также в связи с лицензированием учреждения, квоту по наличию мест определит лицензирующий орган Министерства образования Республики Хакасия.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование

Тыс.рублей

5028,7

5468,6

16722

17558

18430

Общий объем расходов бюджета муниципального образования город Сорск на дополнительное образование в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 8,7% и составил 5468,6 тыс.рублей. Рост расходов в 3 раза в 2011 году связан с созданием в 2011 году нового муниципального учреждения дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа», начисления на оплату труда запланированны с учетом изменения налогового законодательства с увеличением с 26,2% до 34,2%, расходы на оплату коммунальных услуг запланированные в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», а также в соответствии с письмом Правительства Республики Хакасия «О прогнозных тарифах на электроэнергию на 2011 год» с учетом роста тарифов на электроэнергию в 2,3 раза. Расчет материальных затрат произведен с коэффициентом 104,3% к уровню 2010 года.

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Тыс.рублей

69,2

54

219,8

230

240

Общий объем расходов бюджета муниципального образования город Сорск на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году по сравнению с 2009 годом уменьшился на 22% и составил 54 тыс.рублей. Рост расходов в 4 раза в 2011 году связан с увеличением расходов по коду классификации операций сектора государственного управления 310 «Увеличение стоимости основных средств» по МОУ дополнительного образования детей Детская музыкальная школа. Планируется приобрести музыкальные инструменты.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Тыс.рублей

4300,1

4137,6

7598

7902

8200

Объем кассовых расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году по сравнению с 2009 годом остался почти на том же уровне и составил 4137,6 тыс.руб. На 2011 год запланировано 7598 тыс.рублей. Увеличение расходов на заработную плату и начислений на оплату труда по дополнительному образованию связано с созданием в 2011 году нового муниципального учреждения дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа», а также начисления на оплату труда запланированы с учетом изменения налогового законодательства с увеличением с 26,2% до 34,2%.

 

V. Физическая культура и спорт

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

человек

2660

2660

2665

2765

2865

104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

 

 

 

 

 

 

 

спортивными залами

процентов

26

28

27

27

26

плоскостными спортивными сооружениями

процентов

44,1

 

47

46,6

45,5

44,1

плавательными бассейнами

процентов

30

32

31,7

30,9

30

105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт

тыс. рублей

3272

6887

4940

5140

5550

В 2010 году общий объем расходов бюджета муниципального образования город Сорск на физическую культуру и спорт по сравнению с 2009 годом увеличился в 2,1 раз, в связи с увеличением расходов на коммунальные услуги, приобретение материальных запасов и основных средств, а также выполнение работ и оказание услуг.

На 2011 год и последующие годы запланированы расходы только на реализацию муниципальных целевых программ. Расходы на содержание МОУ ДОД «КДЮСШ» отражены в разделе «образование», подраздел «дошкольное образование».

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего

Кв метров

22,21

23,83

23,44

22,88

22,23

в том числе:
введенная в действие за год

 

--

0

0

0

0,01

0,02

Площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя в 2009 году - 22,21 кв. метров. В 2010 году показатель изменился с учетом предварительных данных переписи населения.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

107. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего

единиц

514

552

543

531

514

в том числе:
введенных в действие за год

--

0

0

0

0, 2

0,3

Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения в 2009 году составило 514 ед. В 2010 году показатель изменился с учетом предварительных данных переписи населения.

 

Ед. изм.

2009

2010

2011

2012

2013

108.Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

 

 

 

 

 

 

общая площадь жилых помещений

Кв.метров

-

-

-

-

150

число жилых квартир

единиц

0

0

0

0

2

На территории муниципального образования ведется только индивидуальное жилищное строительство. Основные причины низких темпов жилищного строительства: отсутствие инвестиционных проектов, недостаточное бюджетное обеспечение, низкая платежеспособность населения.

 

 

Ед. изм.

2009

2010

2011

2012

2013

109. Год утверждения или внесения последних изменений:

- в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

- в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района)

- в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.2010

 

 

01.12.2011*

 

 

 

01.12.2011*

 

 

 

31.01.2011

 

 

 

* Планируемый срок утверждения градостроительной документации.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

111.Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

процентов

 

 

 

 

 

непосредственное управление собственниками помещений
в многоквартирном доме

--

0

0

0

41

41

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

--

0

2,43

5,2

7,7

10,2

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

--

37,8

0

0

0

0

управление управляющей организацией частной формы собственности

--

0

55,3

50,1

42,4

32,2

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или)городского округа (муниципального района) не более 25 процентов

--

0

0

0

0

0

В 2009 году управление многоквартирными домами осуществляла муниципальная управляющая компания МУП «ЖУК». Доля управления мкд управляющей компанией МУП «ЖУК» составляла 37,8% (123дома) от общего количества многоквартирных домов (325 шт.). В 2010 году с собственниками многоквартирных домов были заключены договора на управление их домами с частной управляющей компанией ООО УК «ЖЭУ-3» Частной управляющей компанией обслуживаются 117 домов. 5 домов обслуживается ТСЖ «Наш двор». В 2012-13 годах активно будет проводится работа по управлению мкд товариществами собственников жилья.

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ способ управления выбирается собственниками жилых помещений самостоятельно и в любое время может быть по усмотрению собственника изменен. В связи с этим, процент доли многоквартирных домов, в которых собственники помещения выбрали тот или иной способ управления, может изменяться.

 

 

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

112.Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

процентов

0

0

0

0

0

Показатель отсутствует.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

113.Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

процентов

0

0

0

0

0

Показатель отсутствует.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляется на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района:

процентов

 

 

 

 

 

-электрическая энергия

 

100

100

100

100

100

-тепловая энергия

 

0

0

50

62

80

-горячая вода

 

0

0,27

50

62

80

-холодная вода

 

0

0,58

50

62

80

-природный газ

 

0

0

0

0

0

Доля электрической энергии в общем объеме энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляется по показаниям приборов учета на территории муниципального образования город Сорск составляет 100 %. В 2009 году показатели энергетических ресурсов, потребление которых осуществляется на основании показаний приборов учета по тепло-водоснабжению отсутствуют, так как не установлены приборы учета. В 2010 году в 4 квартале были установлены приборы учета в количестве-52 шт. Показание по приборам учета тепловой энергии отсутствуют, т.к. не поставлены на коммерческий учет в ресурсноснабжающем предприятии. Показатель объема энергетических ресурсов по горячей и холодной воде установлен по показаниям приборов учета прочих потребителей. Объем отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставят по приборам учета планируется в 4 квартале текущего года. В 2011 году по программе «Энергосбережение» планируется поставить 25 приборов учета. В 2011-13 г.г. доля объема отпуска коммунальных ресурсов будет приблизительно составлять 50-80%. Для полного покрытия всех потребителей муниципального образования приборами учета энергоресурсов необходимы средства в размере 15 млн. руб. Проводится работа с собственниками жилых помещений по приобретению приборов учета. Показатель по природному газу отсутствует, так как на территории муниципального образования город Сорск привозной газ.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

процентов

91

84,8

93

94

 

100

 

В 2009 году уровень собираемости платежей составил -91%. Фактически уровень собираемости платежей в 2010 году составил 84,8%. Планируется уровень собираемости в 2011 г-93%, в 2012 г-94%, в 2013 году-100%.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

116. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года)

-жилищного фонда

-котельных

процентов

 

 

 

14,2

0

 

 

 

0

100

 

 

 

30

100

 

 

 

50

100

 

 

 

100

100

Процент готовности подписанных паспортов жилищного фонда в 2009 году составил 14,2% от общего количества паспортов, паспорт готовности по котельным не был подписан, в 2010 году паспорта готовности по котельным подписаны. Не подписаны паспорта готовности по жилищному фонду. В 2011 году планируется подписать паспорта готовности жилищного фонда -30%, в 2012 году -50%, в 2013 году-100%. По котельным должны быть подписаны 100%.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:

процентов

 

 

 

 

 

по водоснабжению

 

100

100

100

100

100

по водоотведению

 

100

100

100

100

100

В муниципальном образовании город Сорск отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения составляет 100 %.

 

 

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

процентов

100

0

0

0

0

119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

0

2,77

8,3

16

24

 

120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

процентов

0

0,67

0,66

0,64

0,62

В 2010 году осуществлен кадастровый учет в отношении 9 многоквартирных домов. К 2013 году планируется, что кадастровый учет будет осуществлен в отношении 77 многоквартирных домов.

По состоянию на 01.01.2011 года признанно аварийными шесть многоквартирных жилых домов, с числом проживающих – 81 человек.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство

- всего, в том числе

Тыс.рублей

40146

40567

38946

40890

42530

объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Тыс.рублей

6570

2713,2

2108

2210

2320

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

Тыс.рублей

7131

1010

0

0

0

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

Тыс.рублей

0

0

0

0

0

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 году остался почти на уровне 2009 года и составил 40 567 тыс. рублей.

По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы составили 8 646 тыс. руб.:в том числе на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - 441 тыс. руб.; реализация региональной целевой программы «Оснащение многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на территории Республики Хакасия в 2009-2011 годах» - 8 042 тыс.рублей.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы составили 13 968 тыс.руб., из них: закупка коммунальной техники – 1 346 тыс. руб., в том числе 866 тыс. руб. - средства республиканского бюджета; компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек – 467 тыс. руб.; компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек – 543 тыс. руб.; субсидии юридическим лицам – МУП «Теплосервис», оказывающего услуги в сфере бытового обслуживания (услуги бани) – 384 тыс. руб.; мероприятия в области коммунального хозяйства – 2 199 тыс. руб.

По подразделу «Благоустройство» расходы составили 9 533 тыс. руб., из них: «Уличное освещение» - 2 546 тыс. руб.; «Строительство и содержание автомобильных дорог» - 2 926 тыс. руб.; «Озеленение» - 571 тыс. руб.; «Организацию и содержание мест захоронения» - 100 тыс. руб.; «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений» - 3 390 тыс. руб., (подсыпка дорог, уборка улиц от мусора, ремонт чугунных ограждений, приобретение памятника, установка памятника, дорожные знаки, автобусные остановки, материалы для биркования)

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы составили 8 420 тыс. руб., из них: содержание управления ЖКХ – 1 294 тыс. руб.; МЦП «Переселение жителей МО г.Сорск из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2007-2010 годы» - 23 тыс. руб.;

МЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами» - 8 тыс. руб.; МЦП «Чистая вода на 2010-2017 годы» - 907 тыс. руб.; МЦП «Капитальный ремонт и содержание муниципального общежития муниципального образования город Сорск на 2010-2015г.г.» - 510 тыс. руб.; МЦП «Технический аудит объектов коммунального хозяйства» - 231 тыс. руб.; МЦП «Оснащение многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов по МО город Сорск на 2010-2011 годы» - 423 тыс. руб.; МЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» - 3 599 тыс. руб.; МЦП «Совершенствование автомобильных дорог и уличной дорожной сети муниципального образования г.Сорск на 2010-2014 годы» - 1 425 тыс. руб.

 

VIII. Организация муниципального управления

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)

процентов

0

0

0

0

0

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

процентов

40

42,6

43,6

44

44

В 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) с 40% в 2009 году до 42,6% в 2010 году. В 2010 году налоговые доходы увеличились по сравнению с 2009 годом на 78%. Дополнительный норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился с 20% до 30%, а в 2011 году увеличился до 70%.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

процентов

 

55,7

56,9

57

57,20

126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

 

 

 

 

 

 

клубами и учреждениями клубного типа

процентов

35,30

38

37,30

36

35,3

библиотеками

процентов

100

100

100

100

100

парками культуры и отдыха

процентов

0

0

0

0

0

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

тыс. рублей

5473

6178,6

6838

7590

7890

129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

24

409,70

203

240

250

130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей

3894

3481,7

4112

4730

4920

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 12,9% и составил 6178,6 тыс.рублей, в том числе: дома культуры – 4 673 тыс. рублей; музея – 340 тыс. рублей;   библиотеки – 1 148 тыс. рублей. На 2011 год запланированы расходы на 10,7% больше, чем в 2010 году и составляют 6838 тыс.рублей.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году составил 409,7 тыс.руб., что в 17 раз больше, чем в 2009 году.

В 2011 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда увеличен на 18,1% по сравнению с 2010 годом. В 2011 году планируется перевод учреждений культуры на новую систему оплаты труда.

 

 

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)

процентов

0

0

0

0

0

У предприятий, находящихся в стадии банкротства отсутствуют основные фонды муниципальной формы собственности.

 

 

Ед.изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

процентов

0

0

0

0

0

Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате (включая начисления на оплату труда) работников муниципальных бюджетных учреждений на конец отчетного периода отсутствовала.

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

процентов

59,7

60,2

60,2

60,2

60,2

В 2010 году доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы увеличилась на 0,5 процентных пункта. В 2011 году по оценке, доля таких граждан составит 63,3%. Предприятия города предоставили сведения в Центр занятости населения о сокращении рабочих мест, в связи с этим число граждан, обратившихся в Центр занятости населения с целью поиска подходящей работы, увеличится.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)

Да/нет

да

нет

нет

нет

нет

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

135. Среднегодовая численность постоянного населения

Тыс.человек

13,0

12,1

12,3

12,6

13,0

136. Численность населения на начало года

Тыс.человек

13,0

12,1

12,1

12,3

12,6

137. Численность населения на конец года

Тыс.человек

13,0

12,1

12,3

12,6

13,0

Среднегодовая численность постоянного населения за 2010 год с учетом предварительных итогов ВПН составила 12117 человек. Планируется, что к 2013 году среднегодовая численность составит 13 тыс.человек.

 

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования-всего

Тыс.руб.

171319

196269

252490

264203

272703

в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-//-

9632

8840

22948,8

24096

25680

138 (1). Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района

Тыс.руб.

171319

196269

252490

264203

272703

Расходы бюджета муниципального образования город Сорск за 2010 год составили 196269 тыс. руб., что на 24 950 больше чем в 2009 году.

В 2010 году запланированный объем бюджета, увеличен в сторону мер, которые поддерживали социально-экономическую стабильность в городе.

Обеспечено на утвержденном уровне финансирование заработной платы работникам бюджетной сферы. Для чего направлено 79 836 тыс. руб. или 40,7 % от общей суммы расходов бюджета города в отчетном году.

Предприняты меры по недопущению случаев отключения потребителей от топливно-энергетических ресурсов. Расходы на оплату коммунальных услуг составили 11 794 тыс. руб. или 6,0 % от всех произведенных расходов бюджета.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, были предприняты меры по инвестированию в приобретение и модернизацию оборудования. Объем капитальных вложений в 2010 году составил 8 840 тыс. руб. или 4,5% в объеме расходов.

Из общей суммы расходов бюджета направлено на финансирование учреждений социальной сферы 127 419 тыс. руб., что составляет 64,9 %, что на 19 385 тыс.руб. больше чем в 2009 году.

На финансирование предприятий городского хозяйства было направлено 48 097 тыс. руб., что на 777 тыс. руб. больше, чем в 2009 году.

Максимальную долю бюджета занимает «Образование» 38,0 % общей суммы расходов, при этом 50 % расходов на «Образование» составляют безвозмездные перечисления из республиканского бюджета. «Жилищно-коммунальное хозяйство» занимает 20,7 % общей суммы расходов. Также большую долю расходов составляют расходы по «Здравоохранению, физической культуре и спорту» - 16,2 %.

По муниципальным целевым программам исполнение составило 13 237 тыс. рублей.

 

 

 

 

 

 

 

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления – всего

В том числе в расчете на одного жителя муниципального образования

Тыс.руб.

 

 

 

 

Тыс.руб.

10232

 

 

 

 

0,78

11048,4

 

 

 

 

0,91

13689

 

 

 

 

1,11

14195

 

 

 

 

1,13

14834

 

 

 

 

1,14

2009 г. среднегодовая численность – 13,0 тыс. человек, 2010 г. – 12,1 тыс. человек, 2011 г. – 12,3 тыс.человек., 2012 г. – 12,6 тыс.человек, 2013 г. – 13,0 тыс.человек.

 

 

 

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий

процентов

3,9

23,4

35

 

55

 

 

75

 

Доля расходов бюджета муниципального образования город Сорск, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Сорск, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась на 19,5 процентных пункта и составила 23,4%. В 2011 году увеличилось число целевых программ, соответственно доля расходов формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий увеличилась и составила 35%. К 2013 году планируется, что доля расходов формируемых в рамках программ увеличится до 75%.

 

 

 

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

единиц

0

0

46

50

50

142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями

единиц

49

50

75

75

75

143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде

единиц

0

0

7

9

50

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 

Ед. изм.

2009

2010

2011

2012

2013

144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

 

 

 

 

 

 

- электрическая энергия

кВт*ч на 1 проживающего

1379,9

 

1325,7

 

1285,9

1247,40

1209,90

- тепловая энергия

 

Гкал на 1 кв. метр общей площади

0,23

0,15

0,14

0,14

0,14

- горячая вода

 

куб. метров на1 проживающего

16,41

22,01

15,96

15,48

15,01

- холодная вода

 

куб. метров на1 проживающего

59,69

45,2

43,84

42,53

41,25

-природный газ

куб.метров на 1 проживающего

0

0

0

0

0

В 2010 – 2013 г. ежегодное снижение потребления энергоресурсов запланировано в размере 3%, путем реализации мероприятий целевой программы “Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Сорск”. Природный газ в МКД привозной.

 

 

Ед. изм.

2009

2010

2011

2012

2013

145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями

 

 

 

 

 

 

- электрическая энергия

кВт*ч на 1 человека населения

149,5

 

162,5

 

153,27

145,13

136,48

- тепловая энергия

 

Гкал на 1 кв. метр общей площади

0,62

0,66

0,63

0,60

0,57

- горячая вода

 

куб. метров на1 человека населения

0

0

0,65

0,61

0,57

- холодная вода

 

куб. метров на1 человека населения

8,19

8,79

8,40

7,95

7,49

-природный газ

куб.метров на 1 человека населения

0

0

0

0

0

В 2009 году по статистическим данным формы № 1 жил. фонд численность населения на территории МО город Сорск составляла 13 000 человек, удельная величина потребления энергетических ресурсов составляла: электрическая энергия – 149,5, тепловая энергия – 0,62, холодная вода – 8,19. В 2010 году по предварительным данным переписи численность населения МО город Сорск составила 12 100 человек, соответственно удельная величина потребления энергетических ресурсов возросла по отношению к 2009 году. В 2011 – 2013 г. ежегодное снижение потребления энергоресурсов запланировано в размере 3%, путем реализации мероприятий целевой программы “Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании г. Сорск”. В 2009-2010 г. объём потребления ресурса ГВС отсутствует, так как горячее водоснабжение входило в состав тепловой энергии и расчет производился по Гкал. В 2011 ресурсоснабжающему предприятию был установлен тариф на горячее водоснабжение за 1 м3. Природный газ муниципальными учреждениями не используется.

X. Дополнительные показатели

 

Ед.изм.

2009

2010

2011

2012

2013

Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, от общей численности проживающего на территории населения

процентов

74

78

84

91

100

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории муниципального образования осуществляет предприятие ГУП РХ «Хакресводоканал». В 2009 году доля населения охваченного организованным сбором составляла 74%. В 2010 году по программе «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления» были дополнительно приобретены мусоровозные машины и установлены контейнеры для сбора мусора. В 2011-13 годах планируется дополнительно приобретение контейнеров для сбора мусора и устройство площадок с целью обеспечения территории муниципального образования г. Сорск жилищной услугой «Сбор и вывоз твердых бытовых отходов».

 

 

Ед. изм.

2009

2010

2011

2012

2013

Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года

процентов

40,9

73

80

 

85

90

 

В 2010 году показатель достиг 73 % путем выполнения работ по освещению улично-дорожной сети п-ст. Ербинская. К 2013 г. планируется достичь долю протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности - 90 %, за счет выполнения мероприятий по освещению второстепенных улиц города Сорска.

 

 

Ед. изм.

2009

2010

2011

2012

2013

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на благоустройство в расчете на одного жителя

Тыс.рублей

0,71

0,79

0,97

 

1,02

1,02

 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования город Сорск на благоустройство составил в 2010 году 9533 тыс.рублей, что на 3,3% больше по сравнению с 2009 годом. В расчете на одного жителя объем расходов на благоустройство в 2010 году составил 787 рублей.


 

 

© Администрация города Сорска 655111, г.Сорск, ул.Кирова, дом 3 +7 39033 24355 asorsk@bk.ru